工作动态

审计组召开集团公司资产负债损益审计 暨望丰公司内部审计联合进点会

4月8日上午,集团公司财务中心联合内审部召开集团公司资产负债损益审计暨望丰公司内部审计联合进点会。集团财务总监兼审计组组长叶江圆、纪检监察室、财务中心、徽源事务所审计人员、望丰公司审计组成员及望丰公司全体人员参加会议,县审计局派人到会指导。

财务中心首先就集团公司2024年度资产负债损益基本情况进行了介绍,纪检监察室宣读审计“八不准”工作纪律,审计组宣读望丰公司审计公示以及提供资料告知书,对审计所需各项送审资料进行了详细说明。望丰公司就公司成立以来重点项目建设以及资金使用情况等重点工作作了介绍,并就接下来配合本次内部审计作了表态发言。

审计组组长对本次联合开展审计工作提出三方面要求:一是严格遵守审计“八不准”工作纪律,对于审计中知晓的商业秘密、经营情况严格保密;二是严把审计质量关,查深查实审计发现问题,通过审计发现问题,堵塞管理漏洞,完善制度经营,提升风险防控;三是加强协同配合,本次联合开展的审计项目,徽源事务所和望丰内审组要相互配合,资料共享,确保审计进度。集团财务中心及望丰公司一方面要及时提供审计资料,对接沟通审计问题;另一方面对于审计发现问题要做到立行立改,边审边改,完善经营管理,发挥审计效果。

县审计局综合法规股负责人指出,审计工作是实现企业监督的重要手段,要高度重视审计工作,本次审计联合进点会议,就是要通过审计发现问题,坚持审计“防已病、治未病”,做到有问题早发现、早解决,严控经营风险,同时积极落实审计发现问题的整改,完善经营管理,做好审计“后半篇”文章。

 

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